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      *ST迪威“摘星”未脫困,“財技”遭問詢:持續經營風險猶存,大量應收款項未能有效催收

      2025-06-15 19:02:00來源:深圳商報·讀創
      責任編輯:第一黃金網
      摘要
      6月15日,深圳市迪威迅股份有限公司(以下簡稱(以下簡稱“*ST迪威”或“公司”)發布關于對深圳證券交易所年報問詢函回復

      6月15日,深圳市迪威迅股份有限公司(以下簡稱(以下簡稱“*ST迪威”或“公司”)發布關于對深圳證券交易所年報問詢函回復的公告。公告顯示,在股東現金捐贈與限制性股票解禁的共同作用下該公司艱難跨過退市紅線,仍然掛著“ST”帽子繼續留級。公司股票自2025年6月16日(星期一)開市起停牌一天,并于6月17日(星期二)開市起復牌。公司股票將自2025年6月17日起被撤銷退市風險警示并繼續實施其他風險警示,股票簡稱由“*ST迪威”變更為“ST迪威訊”,證券代碼仍為“300167”。公司撤銷退市風險警示后,公司股票將繼續實施其他風險警示,公司股票交易的日漲跌幅限制仍為20%。

      深交所稱,公司2023年期末經審計凈資產為負,股票交易自2024年4月27日起被深交所實施退市風險警示。本報告期,公司財務報表審計意見類型為帶強調事項段以及帶持續經營能力存在重大不確定性段落的無保留意見,強調事項為公司不存在實際支配公司股份表決權超過30%的股東,且股權較為分散,各股東所持股份表決權均不足以對公司股東大會的決議產生重大影響,也不能夠決定公司董事會半數以上成員的選任;內部控制審計意見類型為帶強調事項的無保留意見,

      強調事項為報告期內公司存在副董事長、董事會秘書、財務總監等重要崗位人員由一人兼任的非財務報告內部控制一般缺陷;截至2024年12月31日公司存在大量應收款項,公司對應收款項未能充分采取有效措施進行催收,應收款項的催收相關內部控制未能充分有效執行。公司期末凈資產為3,578.38萬元。

      與年報同日披露的《關于申請撤銷公司股票交易退市風險警示的公告》顯示,鑒于公司2024年年度報告不存在《創業板上市規則》第10.3.11條第一項至第七項規定的任一情形,公司董事會向深交所申請撤銷對公司股票交易實施的退市風險警示。

      深交所要求*ST迪威結合報告期內實際經營業績、資產減值情況、限制性股票到期解禁以及前述重大事項的具體進展等,分析說明報告期末凈資產核算是否真實、準確、完整,逐一對照說明是否不存在《創業板股票上市規則》第10.3.11條規定的觸及股票終止上市的情形,是否符合撤銷股票交易退市風險警示的條件。

      *ST迪威在回復中稱,本報告期期末公司歸屬于母公司股東權益約3,578.38萬元,較上年期末歸屬于母公司股東權益增加6,482.44萬元。本報告期影響凈資產增加的主要因素如下:

      1、本報告期限制性股票到期解禁增加凈資產約3,908.49萬元。

      2、本報告期接受股東季紅、李艷梅貨幣資金捐贈2,100萬元,相應增加凈資產2,100萬元。

      3、本報告期歸屬于母公司所有者的凈利潤約-834.30萬元,剔除歸屬于母公司限制性股票攤銷費用(約1,308.25萬元)后的歸屬于母公司所有者的凈利潤473.95萬元。

      綜上,公司本報告期增加凈資產6,482.44萬元的核算是真實的、準確的及完整的。

      對照《上市規則》關于撤銷退市風險警示的規定逐項核查,公司不存在第10.3.11條第一項至第七項任一情形,公司符合向深圳證券交易所申請撤銷股票交易退市風險警示的條件。根據《上市規則》第10.3.7條和第10.3.8條規定,公司向深圳證券交易所申請撤銷對公司股票交易的退市風險警示。

      深交所要求*ST迪威說明報告期內公司對應收款項已采取的催收措施,未能充分有效執行應收款項的催收相關內部控制的具體原因,結合公司財務報告內部控制缺陷的認定標準,說明認定該事項不屬于重大缺陷的原因及合理性。

      *ST迪威表示,本報告期,公司已采取的主要催收措施有:針對公司應收賬款余額較大的客戶,公司成立以董事長為組長、各相關部門負責人組成的追償債務領導小組;一方面通過電話、發函、拜訪等商務手段進行應收款項的催收;另一方面對部分應收款進行了訴訟、強制執行等司法手段追收。公司從各個方面推動了催收事務流程進展,但因受各種外部宏觀因素的影響,催收效果滯后,報告期內還未實現顯著成效。

      對此財務報告內部控制一般缺陷問題,后續公司將進一步加大力度對應收賬款依法進行追收,強化執行力度,具體到責任人,定期匯報催收進度,促進公司資金回籠,盡最大努力減少公司損失;對存在減值跡象的項目綜合判斷后計提減值準備。同時積極探索除催收外其他盤活資產、回籠資金的方法,為公司盡早實現經營的全面正常化積極努力。公司將繼續完善內部控制制度,強化內部控制制度的執行力度,加強內部控制監督檢查,完善落實應收賬款的對賬、催收相關內部控制,減少逾期應收賬款的產生,促進公司健康、可持續發展。

      深交所還要求*ST迪威說明報告期內虧損減少的原因,說明凈利潤變動趨勢與營業收入變動背離的原因及合理性。

      *ST迪威稱,公司本報告期營業收入較上年同期減少約1,987.27萬元,歸屬母公司的凈利潤較上年同期增加約22,266.51萬元;歸屬母公司扣除非經常性損益的凈利潤較上年同期增加約16,959.23萬元;主要原因是本報告期取得黑龍江建工案的《再審民事調解書》減少預計負債5,632.92萬元、增加其他應付款2,000萬元及增加投資收益約3,632.92萬元;子公司杭州荊燦將對新疆百智的部分債權轉讓給深圳市大晟資產管理有限公司,增加投資收益約1,150.62萬元;廣州歐康與新疆百智的債務重組增加投資收益約681.25萬元;應收款項因上年度計提較多使本報告期信用減值計提減少約5,196萬元等。因此,公司認為公司凈利潤變動趨勢與營業收入變動背離是合理的。

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